證券代碼:001222 證券簡稱:源飛寵物 公告編號:2023-006
【資料圖】
2022
年度報告摘要
證券代碼:001222 證券簡稱:源飛寵物 公告編號:2023-008
溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司
2022年度募集資金存放與使用情況
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√適用 □不適用
是否以公積金轉增股本
√是 □否
公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為:以136,350,000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利4元(含稅),送紅股0股(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
(一)公司主要業務
公司多年來專注于寵物用品和寵物零食的研發、生產和銷售,主要產品包括寵物牽引用具、寵物注塑玩具等寵物用品,狗咬膠等寵物零食等。憑借高效、出色的產品設計和產業化能力、良好的產品質量和優質的客戶資源,公司目前已成為國內規模較大的寵物用品制造商,在寵物牽引用具領域具備優勢地位。
公司在寵物行業深耕十余年,始終堅持以市場需求為導向,將產品自主創新、技術研發作為核心推動力,根據寵物市場多樣化需求持續開展快速、準確的產品開發。公司在上海、美國分別設有設計研發中心和前沿研究小組,構建了專業化、系統化和國際化的寵物產品設計團隊,以滿足客戶定制化和批量化生產的需求為基礎,打造了產品輸出為主的多維服務體系。
公司高度重視對產品質量的把控。一方面,公司持續加強對供應鏈體系的管理,確保上游廠商及時、可靠的供應產品;另一方面,公司建立了專業的質量管理團隊,對產品生產的各個流程進行嚴格管控,以滿足公司客戶對產品質量的嚴格要求。
憑借良好的設計創新能力和可靠、優質的產品質量,公司積累了優質的客戶資源。目前,公司與國際知名的專業寵物產品連鎖店和大型連鎖零售商有長期、穩定且連續的合作,如美國寵物用品零售巨頭Petco和PetSmart、歐洲知名的寵物用品連鎖店Pets at Home以及國際大型連鎖零售商Walmart、Target等,客戶遍布寵物市場較為發達的美國、歐洲、日本等國家與地區。
報告期內,公司主營業務未發生重大變化。
(二)公司主要產品
公司的主要產品包括寵物牽引用具、寵物零食和寵物注塑玩具等系列產品,詳細情況如下:
1、寵物牽引用具
寵物牽引用具主要用于寵物戶外出行時的牽引控制,滿足寵物的出行需求及戶外防護的需求,主要產品包括牽引繩、胸背帶、項圈及配飾等,主要材質為尼龍、真皮、PU皮革等。公司寵物牽引用具的典型示例如下:
2、寵物零食
寵物零食包括打結骨、壓骨、潔齒骨等,主要材質為天然生皮、漂白生皮、發泡生皮、再生皮、雞肉和豬皮等。寵物零食主要是用來保持寵物口腔健康、補充寵物營養物質,并幫助主人加深與寵物之間的感情,增強與寵物之間的互動。公司寵物零食產品的典型示例如下:
3、寵物注塑玩具
寵物注塑玩具用于改善寵物生活、提高寵物生活質量并增加愛寵人士與寵物的互動,公司的寵物注塑玩具主要采用環保、耐咬的TPR、TPE和尼龍等材質,外形設計新穎。公司寵物注塑玩具的典型示例如下:
(三)公司主要經營模式
1、采購模式
公司采購主要遵循“以產定購”的原則,生產部門接到銷售部門產品訂單后,生成生產通知單,采購部門按照生產通知單計算所需原材料數量并制訂原材料采購計劃,結合庫存情況、原材料市場情況等組織向合格供應商采購。
公司設立合格供應商名錄,并制定了《采購管理制度》、《供應商管理制度》等內部控制制度對采購過程及供應商進行管理與控制。對于提供原材料的供應商以及外協生產采購的供應商,公司從產品質量、交貨期、價格、地理位置等方面對供應商進行綜合評價,以選定合格供應商,保證產品質量和正常供應。
2、生產模式
公司主要采取“以銷定產”的生產模式,即公司根據客戶業務訂單組織安排生產。生產部門根據銷售訂單情況制定生產計劃,并根據生產計劃組織生產。公司制定了生產管理相關制度,銷售部門、生產部門和采購部門緊密協作,嚴格按照產、供、銷安排來編制生產計劃,以確保公司產品的按時交付。
公司的產品生產包括自產和外協生產兩種模式。其中,寵物零食和注塑玩具主要采用自主生產;由于寵物牽引用具具有產品種類多且分散、單批次產品采購量小的特點,標準化、規模化生產難度相對較大,公司的寵物牽引用具采用自主生產和外協生產相結合的方式生產。為了保證產品質量、降低生產成本,并滿足客戶多品類、分散化采購的需求,公司在自主生產的基礎上建立了一套完整的外協生產管理體系,通過外協生產應對多品類、小批量的產品訂單。
(1)自主生產
對于品質控制流程較為復雜的產品,公司多采取自主生產的模式。在同等條件下,公司一般優先考慮使用自有生產基地的生產能力,當自有生產基地的能力無法滿足訂單需求時,會尋求與外協廠商的合作。在自制生產模式下,由公司計劃部和生產部完成生產計劃的編制,并由公司的各生產基地完成產品的批量生產。
對于特定工序的產能無法滿足生產需求的情況下,公司會進行工序外協。在工序外協的模式下,工序外協廠商按照公司的要求進行加工,并將完工后的半成品交付給公司,公司與其結算加工費。由于該模式下工序外協廠商的原材料由公司提供,工序外協廠商不承擔原材料價格波動的風險,外協加工的工序較為簡單,物料的功能和形態未發生本質性變化,因此公司將其作為委托加工業務進行賬務處理。
(2)外協生產
公司外協生產的產品主要為寵物牽引用具。在外協生產模式下,相關產品的研發、設計、樣品及原輔材料的選定均由公司負責,外協供應商根據公司指定的合格供應商名單,選擇采購生產所需的原輔材料,并嚴格按照公司提供的產品設計方案或樣品進行生產,生產后的產品不得向公司以外的第三方進行銷售。
3、銷售模式
公司由營銷部負責產品營銷和市場推廣,產品銷售以出口為主,輔以少量國內銷售。公司產品銷售市場覆蓋美國、歐洲、日本等多個國家和地區,這些地區的市場多數被國際知名專業寵物產品連鎖超市、大型連鎖零售商所占據,公司主要通過向上述企業銷售貼牌產品的方式進入歐美等發達國家寵物市場。近年來隨著國內生活水平的提高與消費習慣的改變,我國寵物產品消費規模增長較快,公司也逐步加強了國內市場的拓展。
(四)公司競爭優勢與劣勢
公司在寵物用品和寵物零食領域精耕細作多年,憑借良好的服務及產品設計能力、優質的客戶資源和合理的研、產、銷布局,目前已成為國內規模較大的寵物用品制造商,在寵物牽引用具領域具備優勢地位。但目前寵物用品市場仍然在快速增長中,相比于國內外知名寵物用品企業,公司在經營規模、資金實力上仍有一定的差距。公司的基礎研究、技術工藝提升、新產品開發等方面都受到了一定的制約,限制了公司的進一步發展。另外,公司目前對外銷售以貼牌銷售的方式為主,僅由子公司上海質岑負責自有品牌的推廣。自有品牌的銷售推廣尚處于早期階段,相關品牌的銷售額不大,且品牌知名度不高,自有品牌業務仍需持續發展。
(五)主要的業績驅動因素
報告期內,公司實現營業收入953,701,010.37元,較上年同期下降10.77%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為158,537,118.87元,較上年同期增加15.87%。面對經濟大環境、地緣政治風險等諸多超預期因素影響,導致公司產品終端消費市場受到了一定的沖擊,消費者傾向于基礎用品的消費,對高端的時尚屬性的產品的需求呈現明顯減少的態勢。同時,經濟周期性調整導致的消費降級和需求疲軟,致使主要客戶的庫存積壓問題一直未能得到有效緩解。公司的主營產品牽引用具以高端時尚品類為主,在經濟下行的過程中受到了一些影響,導致公司訂單節奏較以前年度有所放緩。
公司自成立以來專注于寵物產品的研發、生產與銷售,并在寵物牽引用具與寵物零食領域積累了豐富的產品開發與銷售經驗,在產品設計、產品質量、交貨周期等方面得到了合作客戶的高度認可。經過十多年的發展,公司已經與寵物行業市場主要銷售企業建立了良好的合作關系。
公司在寵物行業深耕十余年,形成了洞察市場需求、產品設計、生產及工藝實現為一體的高效出色的產品設計和產業化能力。一方面,公司可以充分洞察和理解寵物行業的消費需求變化,并通過設計團隊進行場景解構,在設計環節即可前瞻性的賦予產品設計的時尚性、功能性、適口性和新穎性。另一方面,公司在寵物用品行業豐富的制造經驗,可以快速的結合打樣、生產和工藝等環節將設計轉換為產品,快速、準確進行產品開發和產業化,形成了多品類、多樣化的產品實現能力。
公司將持續聚焦主營業務,并繼續加深公司在高端制造、研發設計等方面的優勢,提升客戶服務的品質,以更好地滿足新老客戶的多元需求。
3、主要會計數據和財務指標
(1) 近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
單位:元
(2) 分季度主要會計數據
單位:元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 √否
4、股本及股東情況
(1) 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
(2) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(3) 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、在年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
1、變更公司注冊資本、公司類型的相關情況
根據中國證券監督管理委員會《關于核準溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2022]1280號),公司向社會公開發行人民幣普通股A股3,410萬股,并于2022年8月18日在深圳證券交易所主板上市。本次發行完成后,公司總股本從10,225萬股增加至13,635萬股,注冊資本由10,225萬元增加至13,635萬元,公司類型由“股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”。
2022年9月15日,公司召開第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。具體內容詳見2022年9月15日公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》(公告編號:2022-010)。上述事項已經公司2022年第一次臨時股東大會審議通過,并完成了工商變更登記,具體內容詳見2022年10月28日公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告》(公告編號:2022-019)。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定,現將溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)關于2022年度募集資金存放與使用情況公告如下:
一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額及到賬時間
根據中國證券監督管理委員會《關于核準溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可【2022】1280號)核準,并經深圳證券交易所同意,公司于2022年8月向社會公開發行人民幣普通股3,410.00萬股,發行價格為13.71元。本次發行募集資金總額46,751.10萬元,扣除發行費用5,880.23萬元,募集資金凈額40,870.87萬元。上述募集資金已于2022年8月9日匯入公司開設的募集資金專用賬戶,到位情況已經天衡會計師事務所(特殊普通合伙)出具的天衡驗字(2022)00089號驗資報告驗證。
(二)2022年度募集資金使用及節余情況
截止2022年12月31日,公司本年度已使用募集資金10,925.85萬元,專戶余額為30,075.84萬元。本公司募集資金使用及余額情況如下:
單位:人民幣萬元
二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金管理情況
為規范公司募集資金的管理和使用,保護公司股東尤其是中小投資者的合法權益,根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件的規定,結合公司的實際情況,公司制定了《溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司募集資金管理辦法》,公司對募集資金實行專戶存儲并嚴格履行使用審批手續。
(二)募集資金三方監管協議簽訂情況
公司開立了募集資金專項賬戶對募集資金的存儲與使用進行管理,并于2022年8月23日分別與中國農業銀行股份有限公司平陽縣支行、中國建設銀行股份有限公司平陽支行、中國銀行股份有限公司平陽縣支行、中國工商銀行股份有限公司蒼南支行、寧波銀行股份有限公司溫州平陽支行以及保薦機構光大證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(三)募集資金專戶存儲情況
截至2022年12月31日,公司募集資金專戶存儲情況如下:
單位:人民幣萬元
注:本報告中部分合計數若出現與各加數直接相加之和在尾數上有差異,均為四舍五入所致。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一)募集資金使用情況表
公司2022年度募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二)募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
報告期內,公司無募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
(三)募集資金投資項目先期投入及置換情況
(下轉B346版)
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